北京市支援合作办公室(本级)2024年度部门预算信息公开

  目   录

  第一部分 2024年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2024年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  第一部分  2024年度部门预算情况说明

  目前,北京市支援合作办公室部门正在根据《北京市机构改革方案》要求,做好机构职能调整、人员转隶等相关工作,并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  为贯彻落实中央有关支援合作工作的部署和要求,进一步加强我市支援合作工作的统筹领导,我市成立“北京市支援合作办公室”,为市委议事协调机构,市政府直属机构,机构规格为正局级。

  原北京市支援合作办公室部门职责是:负责统筹协调本市对口支援和交流合作工作,支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略。

  机构设置情况

  原北京市支援合作办公室部门内设机构有8个,分别是:综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、支援合作四处、智力支援处、人力资源(人事处)处。本级预算单位为市支援合作办机关。

  (三)人员编制及实有情况

  原北京市支援合作办公室部门行政编制49人,实有人数47人;其他人员6人,分别是退休人员6人。

  二、收入预算情况说明

  原北京市支援合作办公室部门2024年度收入预算2453.85万元,比2023年年初预算数5045.14万元减少2591.29万元,下降51.36%。主要原因是机构改革项目预算减少。

  (一)本年财政拨款收入2453.85万元

  1.一般公共预算拨款收入2453.85万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入0万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入0万元。

  (三)上年结转结余0万元

  10.上年结转结余0万元。

 

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  三、支出预算情况说明

  原北京市支援合作办公室部门2024年支出预算2453.85万元,比2023年年初预算数5045.14万元减少2591.29万元,下降51.36%。减少原因是机构改革项目预算减少。

  (一)基本支出。基本支出预算2453.85万元,占总支出预算100%,比2023年年初预算数2312.32万元增加141.53万元,增加6.12%。

  (二)项目支出。项目支出预算0万元,比2023年年初预算数2732.82万元减少2732.82万元,下降100%。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

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  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  原北京市支援合作办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市支援合作办机关1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  原北京市支援合作办公室部门2024年财政拨款“三公”经费预算31.09万元,比2023年财政拨款“三公”经费预算减少3.45万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2024年预算数18.90万元,比2023年年初预算数21.00万元减少2.10万元,主要原因:实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

  2.公务接待费。2024年预算数0.60万元,比2023年年初预算数0.66万元减少0.06万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.59万元,包括:公务用车运行维护费2024年预算数11.59万元,其中:公务用车燃油7.00万元,公务用车维修3.00万元,公务用车保险1.00万元,其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数12.88万元减少1.29万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2024年原北京市支援合作办公室部门政府采购预算总额0万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2024年原北京市支援合作办公室部门政府购买服务预算总额0万元。

  (三)机关运行经费说明

  2024年原北京市支援合作办公室部门北京市支援合作办公室(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算261.66万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2024年,原北京市支援合作办公室部门填报绩效目标的预算项目0个。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2024年无重点行政事业性收费

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2023年底,原北京市支援合作办公室部门共有车辆6台,共计158.58万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  第二部分  2024年度部门预算报表

  附件:

原北京市支援合作办公室部门2024年度部门预算报表